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請問繳納增值稅應(yīng)怎么做會計分錄

發(fā)布時間: 2023-09-11 15:01:48 | 查看:

如果繳納是當月的增值稅那么直接做分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

如果是上個月的增值稅,那么
期末將貸方應(yīng)交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當月應(yīng)交未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細科目中轉(zhuǎn)銷
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

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