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公司用現(xiàn)金支付運費,怎么做會計分錄吖?如果少付啦呢?嘿,謝謝啦…
如果是單獨做賬,那么借:應(yīng)付賬款貸:庫存現(xiàn)金如果是購買了貨物產(chǎn)生的運費,那么運費計入貨款,借:原材料 貸:庫存現(xiàn)金。
2023-09-19
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運費發(fā)票上的金額少于實際支付的金額怎么做分錄?收到運費發(fā)票金額是7830,實際現(xiàn)金支付7630
按實際金額做賬,請領(lǐng)導(dǎo)批上按7630元支付,就可入賬了,分錄為:借:相關(guān)科目7630貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)7630
2023-09-19
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少支付一部分運費,該如何處理?
直接做這樣一筆分錄借:銷售費用運輸費4185應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—進項350貸:應(yīng)付賬款——運輸公司4500應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進項稅
2023-09-19
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請問代收客戶的運費(數(shù)額較少)應(yīng)如何作會計分錄?謝謝?
代收肯定是要付給別人的,不管金額大小??梢赃@樣做:借:現(xiàn)金或者銀行存款貸:其他應(yīng)付款---代收運費付出時:借:其他應(yīng)付款---代收運費貸:現(xiàn)金或者銀行存款
2023-09-19
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運費發(fā)票實付數(shù)少于票面數(shù)怎么做賬
借:營業(yè)費用-運費34526
2023-09-19
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公司如何填制利潤表?
為了分別年度,當(dāng)年的利潤(或者虧損)都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤表的利潤分配-未分配利潤。
當(dāng)年利潤表的數(shù)字,從頭開始填,也就是說,你元月和二月以及三月的數(shù)字,是看本年利潤,和上年沒有關(guān)系了。
2023-09-19
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公司利潤表怎么填:
利潤表的編制說明 1.本表反映小企業(yè)在一定期間內(nèi)實現(xiàn)利潤(虧損)的實際情況?! ?.本表“本月數(shù)”欄反映各項目的本月實際發(fā)生數(shù)。在編制年度財務(wù)會計報告時,填列
2023-09-19
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利潤表怎么填?
一般企業(yè):所得稅率25%,凈利潤=利潤總額-所得稅=利潤總額*(1-25%)微利企業(yè)
所得稅率20%,凈利潤=利潤總額-所得稅=利潤總額*(1-20%)
2023-09-19
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利潤表怎么填寫?
只要根據(jù)你的帳上實際情況填寫就可以了 借 貸 主營業(yè)務(wù)成本所得稅借 貸 這些數(shù)字都是你一個月的合計數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)后就可以按照這個憑證填寫損益表了,把收入,成本
2023-09-19
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怎么填制利潤表?
每月只發(fā)生管理費用,就把每月發(fā)生管理費用填入表格,按表格的要求計算得出利潤額。利潤是負的。。
2023-09-19
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利潤表怎么填啊
填寫利潤表,需要根據(jù)總賬里有關(guān)收入、成本和費用的明細科目當(dāng)月的累計發(fā)生額填列。主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)稅金及附加-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用+營業(yè)外收入-
2023-09-19
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進項發(fā)票在國稅局認證之后還要做什么
若是你自己在網(wǎng)上認證的就打印認證接過通知書,留存。之后就可以做帳了。
2023-09-11
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我在稅局認證了增值稅進項發(fā)票,請問之后是不是要下載什么文件????我不知道認證之后還要做些什么。
抵扣發(fā)票做財務(wù)處理。在下月初納稅申報時,一般納稅人申報系統(tǒng)中,需要在增值稅納稅申報表附列資料(表二)
第一項:申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票,欄次2,填列認證增值稅發(fā)票份數(shù),
2023-09-11
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增值稅專用發(fā)票或是普通發(fā)票在網(wǎng)上進行認證后還需要怎么操作呢
增值稅認證完會自動導(dǎo)入到報稅系統(tǒng),就是你當(dāng)月報稅的進項,當(dāng)月認證的當(dāng)月抵扣。
你認證完應(yīng)該隔天就能遠程查詢得到,認證系統(tǒng)里有查詢打印功能,你也可以把認證結(jié)果所謂的清單打
2023-09-11
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發(fā)票在網(wǎng)上認證完了,打印了認證結(jié)果通知書,我還需要做什么呢?要發(fā)送嗎。
認證成功后打印結(jié)果通知書。之后將數(shù)據(jù)填入申報表就行了吧。
報稅的時候一起給稅務(wù)看看就是,要是網(wǎng)上申報且網(wǎng)上扣繳增值稅的話都不用去稅務(wù)局了。自己存檔。
2023-09-11
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對方給我們開過來的增值稅發(fā)票怎么認證呢?認證后還要做什么?
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2023-09-11
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發(fā)票到稅局掃描認證以后,接下來要怎么做?
認證完之后在下個月的申報期內(nèi)申報這個月的增值稅,把這張發(fā)票的信息填寫到申報表中,如果是輔導(dǎo)期一般納稅人就需要等集合比對結(jié)果出來之后再申報抵扣,通常是一個月左右出結(jié)果
2023-09-11
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委托代銷手續(xù)費應(yīng)計入哪個科目
借:委托代銷商品--xx管理費用--委托代理手續(xù)費貨:庫存商品--xx
2023-09-11
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代銷產(chǎn)品怎么記賬
根據(jù)委托方與受托方簽訂協(xié)議的不同,可將代銷分為視同買斷方式和收取手續(xù)費方式?! ∫曂I斷方式 即由委托方和受托方簽訂協(xié)議,委托方按協(xié)議價格收取委托代銷商品的貨款,實
2023-09-11
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我公司委托個人代銷商品,支付對方手續(xù)費,對方無發(fā)票,我公司應(yīng)如何進行賬務(wù)處理,謝謝!
你公司可以到地稅部門自己開一張發(fā)票入賬。如果無法開具發(fā)票那就只能以雙方簽訂的代銷合同作為記賬的原始憑證了。
分錄如下借:銷售費用貸:銀行存款地稅部門對你公司未按規(guī)定
2023-09-11
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收取手續(xù)費的代銷商品的會計處理
最大的問題在于,你把這個連續(xù)的系統(tǒng),分拆來看了。你要連在一起看資金的運動過程。1
2023-09-11
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受托代銷商品收取手續(xù)費,收取的手續(xù)費應(yīng)當(dāng)計入哪個科目?
代銷業(yè)務(wù)為受托方的主營業(yè)務(wù)時,計入“主營業(yè)務(wù)收入”,否則計入“其他業(yè)務(wù)收入”。同時需要記入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項)科目。
2023-09-11
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采用收取手續(xù)費方式代銷商品時,委托方與受托方如何記賬
(1)委托方記賬。企業(yè)委托代銷發(fā)出的商品作為委托代銷商品處理,借:委托代銷商品貸:庫存商品收到受托單位的代銷清單,按代銷清單上注明的已銷商品貨款的實現(xiàn)情況,按應(yīng)收的款項,借:應(yīng)收
2023-09-11
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企業(yè)所得稅怎么計算啊? 回答要詳細點哈!謝謝
四年內(nèi)會計折舊稅法折舊(萬元)應(yīng)稅所得額(萬元)應(yīng)那所得稅(萬元)第一年5025225225*25%=56第二年5025225225*25%=56第三年025200-25175*25%=43第四年025200-25175*25%=43合計100100
2023-09-11
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企業(yè)所得稅怎么算?
有兩種計算方法,一是直接法,二是間接法。1、直接計算法:應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除金額-彌補虧損;2、間接計算法:應(yīng)納稅所得額=利潤總額±納稅調(diào)
2023-09-11
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